5月5日,市審計局黨組成員、總審計師王秋生率調研組到貴港金投集團開展內部審計工作調研。貴港金投集團黨委書記、董事長王文,黨委委員、副總經理馬雄杰,集團計劃財務部、審計法務安監部、綜合辦公室、黨群工作部等有關負責人參加調研。
王文對市審計局調研組的到來表示熱烈歡迎。他表示,貴港金投集團將進一步加強與市審計局的溝通協作,全力支持和配合市審計局調研工作,確保各項工作的真實性、合法性、效益性,不斷提升公司經營管理水平。
座談會上,馬雄杰就集團審計制度建設、內部審計部門設置、內部審計職能等情況作了簡要介紹,并對集團去年開展的內部審計工作作了詳細的匯報。
聽取匯報后,王秋生對貴港金投集團內部審計工作給予了充分肯定,并結合調研情況,提出意見建議:一是進一步健全和完善內部審計制度,規范審計流程,充分發揮內部審計的監督職能作用,從源頭上堵住管理漏洞;二是圍繞中心工作和發展目標,提前做好審計規劃,明確審計目標,突出審計重點,提高審計質量;三是聚焦內部審計整改和成果運用,進一步做好內部審計“后半篇文章”;四是內部審計人員要積極參加上級部門組織的業務培訓,提升審計業務水平。
此次調研活動,對推動集團公司深入開展內審工作,不斷提升內部審計工作水平,充分發揮審計監督全覆蓋效能具有重要意義。